fireTMS > Blog > Automatyczne generowanie faktur dwuwalutowych

Automatyczne generowanie faktur dwuwalutowych

laikrodžio piktograma2 minučių skaitymo

2021 m. kovo 24 d. / Autorius: Anna Mucha

Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach:

Automatyczne generowanie faktur dwuwalutowych

W nowej wersji systemu FireTMS pojawiły się zmiany, które z pewnością usprawnią pracę księgowości. Pierwsza z nich to automatyczne generowanie faktur dwuwalutowych dla wybranego kontrahenta. Do tej pory można było wystawić fakturę dwuwalutową dla każdej faktury w przygotowaniu. Wystarczyło wybrać drugie konto bankowe w polu Konto bankowe (w walucie oryginalnej). Teraz w Księgowość >> Kontrahenci, w polu edycji wybranego kontrahenta można uruchomić opcję: Twórz faktury dwuwalutowe. W momencie gdy generowana faktura w przygotowaniu będzie miała inną walutę niż ta w pozycji, automatycznie zostanie przypisane jej drugie konto bankowe firmy.

Grupowanie po centrum kosztów

W FireTMS pojawiła się możliwość przypisania Centrum kosztów do grupy roboczej, która ma przypisanych użytkowników. Z nową wersją dodaliśmy również opcję uwzględniającą centrum kosztowe w formatach numeracji faktur sprzedażowych. W edycji formatów numeracji w Konfiguracja >> Księgowość można wybrać grupowanie po centrach kosztów. Jeżeli jakiś ładunek nie będzie posiadał takiej informacji, to w polu Domyślne centrum kosztów trzeba ustalić nazwę do takich przypadków.

Okresy księgowe

Kolejnym ułatwieniem codziennej pracy księgowości jest wprowadzenie w FireTMS nowej funkcji Okresy księgowe, która znajduje się w zakładce Księgowość >> Okresy księgowe. Dzięki niej można ustawić datę zamknięcia okresu księgowego, po której wystawione wcześniej dokumenty nie mogą być edytowane. Funkcję można ograniczyć rolami, przechodząc do Konfiguracja >> Role, a w polu edycji roli należy zaznaczyć lub odznaczyć pozycję Zarządzanie okresami księgowymi. Po zatwierdzeniu opcji nie będzie możliwości edycji faktur sprzedażowych, proform i faktur korygujących. W konfiguracji systemu w zakładce Księgowość >> Data według której faktury są przypisywane do zamkniętego okresu księgowego można także wskazać konkretną datę (sprzedaży lub wystawienia), według której system ma sprawdzać zamknięcie okresu księgowego. 

Numery faktur nadawane według sprzedaży

Ostatnią zmianą dotyczącą księgowości jest nadawanie numeracji dla faktur według daty sprzedaży. Do tej pory numery były nadawane tylko według daty wystawienia faktury. Teraz w edycji formatów numeracji można dodać kolejny wariant.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat powyższych  nowości w FireTMS, skontaktuj się z nami.

*Funkcje dostępne w wybranych pakietach.

Newsletter

FireTMS informacija yra vertinga kaip krovinys

Reguliariai teikiame informaciją apie mūsų sistemą ir TSL sritį.

Užsiregistruokite į naujienlaiškį ir gaukite mūsų naujienas.

BDAR – Asmens duomenų administratorius

Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra ribotos atsakomybės bendrovė fireTMS.com sp. z o.o. Šiame blanke nurodyti duomenys tvarkomi fireTMS.com sp. z o. o. naujienlaiškių siuntimo tikslais pagal teisiškai pagrįstą interesą, remiantis GDPR 1 įstatymo 6 straipsnio f dalimi. Duomenys pateikiami laisva subjekto valia, tačiau jie būtini, norint gauti naujienlaiškį. Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir teisės tiksliai nurodyti privatumo politikoje.
Rate the article!

0

0 ratings, avg: 0
Anna Mucha

Anna Mucha

Customer Support Team Leader. Posiada 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działem Pomocy Technicznej. Odpowiada za wsparcie techniczne klientów fireTMS.

Žiūrėti panašius straipsnius